Orden de Compra. Nº4382-703-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 4382-69-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Urgencia Asistencia Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4382-703-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-06-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4382-69-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas EMPASTES TAMAÑO OFICIO,ORDEN DE COMPRA A 90 DIAS.
Proveniente de Licitación 4382-69-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTEC.
Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PORTUGAL 125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Facturación AVENIDA PORTUGAL 125
Comuna -1
Impuesto 21342,7
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PORTUGAL 125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Arturo Marcelo Pozo Escobar
R.U.T. 10.180.988-9
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento47UnidadEncuadernación con cola fría o pegamentoEMPASTE TAMAÑO OFICIO,PAPEL VINILICO $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.330 $ 112.330
Total Neto $ 112.330
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.343
TOTAL OC $ 133.673


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.