Orden de Compra. Nº4382-772-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 4382-229-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Urgencia Asistencia Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4382-772-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-06-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4382-229-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas TERMO VENTILADOR, ESTUFA, HERVIDOR
Proveniente de Licitación 4382-229-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTEC.
Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PORTUGAL 125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Facturación AVENIDA PORTUGAL 125
Comuna -1
Impuesto 6834,3
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PORTUGAL 125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JAIME RODRIGO GONZALO LINARES BAEZA
R.U.T. 10.066.055-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52141523
Hervidores y teteras3UnidadHervidores y teterasHERVIDORES SOMELA $ 11.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.970 $ 35.970
Total Neto $ 35.970
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.834
TOTAL OC $ 42.804


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.