Orden de Compra. Nº4382-780-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 4382-234-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Urgencia Asistencia Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4382-780-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-07-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4382-234-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ACEITE, ARROZ,ETC.ORDEN DE COMPRA A 30 DIAS. DESPACHO TOTAL EN BODEGA DE ABASTECIMIENTO
Proveniente de Licitación 4382-234-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTEC.
Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PORTUGAL 125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Facturación AVENIDA PORTUGAL 125
Comuna -1
Impuesto 90279,26
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PORTUGAL 125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA
R.U.T. 79.595.200-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192401
233110:MERM DAMASCO gl 3,6kg CENTAURO20Galón233110:MERM DAMASCO gl 3,6kg CENTAUROMERMELADA GALON $ 3.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.200
50192109
285366:GALLETA MARAVILLA 160gr MCK ( Display x 24 )40Unidad285366:GALLETA MARAVILLA 160gr MCK ( Display x 24 )GALLETAS DULCES SIN CREMA ( MARAV ILLA,ETC.) $ 289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.560 $ 11.560
50192109
275638:GALLETA SODA STD 8665 MCK ( Display x 24 unidades )72Unidad275638:GALLETA SODA STD 8665 MCK ( Display x 24 unidades )GALLETAS AGUA CON SAL $ 254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.288 $ 18.288
50192109
275514:GALLETA AGUA S/SAL 180gr MCK72Unidad275514:GALLETA AGUA S/SAL 180gr MCKGALLETAS AGUA SIN SAL MACKAY $ 393,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.296 $ 28.296
50131701
332860:NESQUIX CHOC pt 400gr NESTLE24Tarro332860:NESQUIX CHOC pt 400gr NESTLENESCUICK CHOCOLATE $ 1.102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.448 $ 26.448
50131701
332836:NESQUIX FRUTILLA pt 400gr NESTLE24Tarro332836:NESQUIX FRUTILLA pt 400gr NESTLENESCUICK FRUTILLA $ 1.102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.448 $ 26.448
50201706
369640:CAFE 400gr TRAD NESCAFE4Tarro369640:CAFE 400gr TRAD NESCAFETARRO NESCAFE DE 400 GRS. $ 3.936,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.744 $ 15.744
50171831
200905:SAL MESA bs 1kg PACIFICO60kilogramo200905:SAL MESA bs 1kg PACIFICOSAL FINA X KILO $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.060 $ 6.060
50171902
070343:SALSA TOMAT 1kg MAGGI10kilogramo070343:SALSA TOMAT 1kg MAGGISALSA TOMATE MAGGI EN POLVO X KILO $ 3.643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.430 $ 36.430
50161509
020419:AZUCAR GRAN bs 1kg DAMA BLANCA500kilogramo020419:AZUCAR GRAN bs 1kg DAMA BLANCAAZUCAR $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.500 $ 157.500
50193104
190489:BASE HAMBURGUESA 1kg MAGGI5kilogramo190489:BASE HAMBURGUESA 1kg MAGGIBASE HAMBURGUESA $ 1.398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.990 $ 6.990
50221102
040215:SEMOLA 1kg G/MENU CAROZZI60kilogramo040215:SEMOLA 1kg G/MENU CAROZZISEMOLA X KILO $ 593,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.580 $ 35.580
50192301
040215:SEMOLA 1kg G/MENU CAROZZI30kilogramo040215:SEMOLA 1kg G/MENU CAROZZIFLAN SIN LECHE MENOS CHOCOLATE X KILO $ 845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.350 $ 25.350
50131609
100560:MAYONESA 1kg JB20kilogramo100560:MAYONESA 1kg JBMAYONESA X KILO $ 663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.260 $ 13.260
Total Neto $ 475.154
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 90.279
TOTAL OC $ 565.433


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.