Orden de Compra. Nº4382-839-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 4382-269-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Urgencia Asistencia Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4382-839-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-07-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4382-269-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas BLOCK, TARJETAS , SOBRES. ORDEN DE COMPRA A 30 DIAS. DESPACHO OPORTUNO EN BODEGA DE ABASTECIMIENTO( SI NO TIENE PAPEL NO COTIZAR)
Proveniente de Licitación 4382-269-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTEC.
Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PORTUGAL 125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Facturación AVENIDA PORTUGAL 125
Comuna -1
Impuesto 55765
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PORTUGAL 125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social HERNAN ORLANDO LEMUS LEYTON
R.U.T. 6.950.453-1
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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10 bl boletin informatico10Block10 bl boletin informaticoBLOCK BOLETIN IN FORMATIVO $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
14111806
500 bl orden de rayos de 100x1500Block500 bl orden de rayos de 100x1ORDEN DE RAYOS 100X1 13 X 19 $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
14111806
500 tj. quinesicas500Unidad500 tj. quinesicasTARJETAS KINESICAS 22 X13,5 TIRO RETIRO $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
14111806
15000 tj, de tratamiento color b15000Unidad15000 tj, de tratamiento color bTARJETAS DE TRATAMIENTO $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
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1000 sobres inventarios enfermo ver.1000Unidad1000 sobres inventarios enfermo ver.SOBRES INVENTARIO ENFERMO $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
44121505
5000 sobres de rx de 26x32 impresos en papel kraf de 60 gr5000Unidad5000 sobres de rx de 26x32 impresos en papel kraf de 60 grSOBRES RADIOGRAFIAS 26 X 32 CAFE $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
Total Neto $ 293.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.765
TOTAL OC $ 349.265


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.