Orden de Compra. Nº4382-918-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 4382-293-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Urgencia Asistencia Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4382-918-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-08-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4382-293-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas AZUCAR, TE, GALLETAS, FIDEOS, ETC.ORDEN DE COMPRA A 30 DIAS
Proveniente de Licitación 4382-293-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTEC.
Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PORTUGAL 125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Facturación AVENIDA PORTUGAL 125
Comuna -1
Impuesto 9405
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PORTUGAL 125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social VANESSA DEL CARMEN DESIDEL SILVA
R.U.T. 7.424.484-k
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192401
Mermeladas o gelatinas o conservas de fruta15GalónMermeladas o gelatinas o conservas de frutaMERMELADA GALON DURAZNO, DAMASCO. $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500
Total Neto $ 49.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.405
TOTAL OC $ 58.905


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.