Orden de Compra. Nº4383-3-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4383-1-LE09"
Recuerde que el responsable del pago es SERVIU IX REGION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4383-3-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 02-04-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4383-1-LE09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4383-1-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ejecucion de Obras
Razón Social SERVIU IX REGION
R.U.T. 61.821.000-6
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins Nª 830
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVIU IX REGION
R.U.T. 61.821.000-6
Dirección de Facturación O'Higgins Nª 830
Comuna Temuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins Nª 830
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Taller de armar
Razón Social JORGE EDUARDO CASSIS VERDEJO
R.U.T. 9.699.069-3
Sucursal Taller de armar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111715
Profesionales1UnidadDesarrollo de Proyectos de Areas Verdes.  $ 5.350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.350.000 $ 5.350.000
Total Neto $ 5.350.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 5.350.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.