|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4383-30-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
16-11-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisicion y Suministro Servicios de Demolicion |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4383-55-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Ejecucion de Obras |
|
Razón Social |
SERVIU IX REGION
|
|
R.U.T. |
61.821.000-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
O'Higgins Nª 830 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVIU IX REGION
|
|
R.U.T. |
61.821.000-6 |
|
Dirección de Facturación |
O'Higgins Nª 830 |
|
Comuna |
Temuco
|
|
Impuesto |
1036729,49 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
O'Higgins Nª 830 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
constructora siles |
|
Razón Social |
JUAN JOSE SILES CARVAJAL
|
|
R.U.T. |
8.571.229-2 |
|
Sucursal |
constructora siles |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72103003
| Servicios de demolición | 1 | Unidad no definida | Estado de Pago Nº 4 Correspondiente a la Obra Adquisicion y Suministro Servicios de Demolicion ID Nº 4383-55-LE09 | FACTURA Nº 0599 DEL 12/11/2010 Estado de Pago Nº 4 Correspondiente a la Obra Adquisicion y Suministro Servicios de Demolicion |
$ 5.456.471,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.456.471
|
$ 5.456.471
|
|
|
Total Neto
|
$ 5.456.471
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.036.729
|
|
$ 6.493.200
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.