Orden de Compra. Nº4386-17-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 4386-16-L107"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia Guarnicion de Ejercito Talca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4386-17-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-07-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4386-16-L107
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Adqquisición de utiles de escritorio para funcionamiento de la Comanguar
Proveniente de Licitación 4386-16-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Talca - CGETLCA
Razón Social Comandancia Guarnicion de Ejercito Talca
R.U.T. 61.972.400-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Oriente, 10 y 11 Norte S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comandancia Guarnicion de Ejercito Talca
R.U.T. 61.972.400-3
Dirección de Facturación 3 Oriente, 10 y 11 Norte S/N
Comuna -1
Impuesto 1996,9
Dirección de Envío de la Factura 3 Oriente, 10 y 11 Norte S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53141501
81274 |ALFILER CABEZA COLOR FANTASIA *40 UDS R2Caja81274 |ALFILER CABEZA COLOR FANTASIA *40 UDS Ralfileres de costura con cabeza de colores $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180 $ 180
44121506
11460 |SOBRE CARTA BLANCO 12.4X15.4 80GR 50U2Cientos11460 |SOBRE CARTA BLANCO 12.4X15.4 80GR 50Usobres tamaño carta blanco $ 786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.572 $ 1.572
44121506
11468 |SOBRE SACO EXTRA OFICIO BLANCO 30X40 501Cientos11468 |SOBRE SACO EXTRA OFICIO BLANCO 30X40 50sobres tamaño extra grande blanco $ 4.228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.228 $ 4.228
44121613
10792 |SACACORCHETE PINZA CORRIENTE6Unidad10792 |SACACORCHETE PINZA CORRIENTEsacacorchete standar $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
44121708
24339VE |DESTACADOR PELIKAN 714 MARCATEXTOS VER AM30Unidad24339VE |DESTACADOR PELIKAN 714 MARCATEXTOS VER AMdestacador color amarillo 15, color verde 15 similar o superior pelikan 007 $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
Total Neto $ 10.510
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.997
TOTAL OC $ 12.507


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.