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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4388-10-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-01-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SGI- SERVICIO DE COFFE BREAK (E1O2RT9) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Serv. de Gobierno Interior - Nivel Central |
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Razón Social |
Servicio de Gobierno Interior
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R.U.T. |
60.511.000-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Gobierno Interior
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R.U.T. |
60.511.000-2 |
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Dirección de Facturación |
Teatinos 92 piso 6 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
83980 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Teatinos 92 piso 6 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CONSTANZA GEMITA ANDREA FLORES CASTILLO |
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Razón Social |
CONSTANZA GEMITA ANDREA FLORES CASTILLO
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R.U.T. |
18.211.761-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CONSTANZA GEMITA ANDREA FLORES CASTILLO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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73131507
| Servicios de elaboración de café | 65 | Unidad | Servicio Coffee: Coffe n° 1: 11.00 hrs del dia 30/01/2025 | |
$ 4.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 273.000
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$ 273.000
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73131507
| Servicios de elaboración de café | 65 | Unidad | Servicio Coffee: Coffe n° 2: 16.30 hrs del dia 30/01/2025 | |
$ 2.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 169.000
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$ 169.000
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Total Neto
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$ 442.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 83.980
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$ 525.980
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.