Orden de Compra. Nº4388-20-CM19 "DEF- Mantención anual de software de activo fijo para Intendencias y Gobernaciones"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Gobierno Interior
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4388-20-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-02-2019
Nombre de la Orden de Compra DEF- Mantención anual de software de activo fijo para Intendencias y Gobernaciones
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Serv. de Gobierno Interior - Nivel Central
Razón Social Servicio de Gobierno Interior
R.U.T. 60.511.000-2
Dirección de Unidad de Compra Teatinos 92 piso 6
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social Servicio de Gobierno Interior
R.U.T. 60.511.000-2
Dirección de Facturación Teatinos 92 piso 6
Comuna Santiago Centro
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Teatinos 92 piso 6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Webmachine
Razón Social CARLOS ANDRES ACUNA CAMPOS
R.U.T. 15.148.123-k
Sucursal Webmachine
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81111704
2239-3-LP15
Diseno de base de datos480 (1155146 )DESARROLLADOR - PHP SENIOR VALOR HORA HABIL 1178146(1155146) DESARROLLADOR - PHP SENIOR VALOR HORA HABIL; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 UF 1,20 UF 0,00 UF 0,00 UF 576,0000 UF 576,0000
Total Neto UF 576,0000
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 0,0000
Impuesto específico UF 0,0000
TOTAL OC UF 576,0000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.