|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4388-239-AG21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
17-12-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SGI - MATERIALES DE OFICINA compra ágil: 4388-38-COT21 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Serv. de Gobierno Interior - Nivel Central |
|
Razón Social |
Servicio de Gobierno Interior
|
|
R.U.T. |
60.511.000-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Teatinos 92 piso 6 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio de Gobierno Interior
|
|
R.U.T. |
60.511.000-2 |
|
Dirección de Facturación |
Teatinos 92 piso 6 |
|
Comuna |
Alhué
|
|
Impuesto |
40367,4 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Teatinos 92 piso 6 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DIMERC S.A. |
|
Razón Social |
DIMERC S A
|
|
R.U.T. |
96.670.840-9 |
|
Sucursal |
DIMERC S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 2 | Unidad | Papel multipropósito doble carta 75 gr 98% Albura 2500 hojas | |
$ 26.750,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 53.500
|
$ 53.500
|
26121536
| Cuerda de extensión | 2 | Unidad | Alargador zapatilla Con 5 enchufes | |
$ 4.980,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.960
|
$ 9.960
|
44111515
| Organizadores o cajas de almacenamiento de archivo | 50 | Unidad | Cajas archivo Office Nuovo, Tamaño mega box, color kraft, material cartón, dimensiones 45,5 x 30 x 26 cm | |
$ 2.980,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 149.000
|
$ 149.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 212.460
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 40.367
|
|
$ 252.827
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.