Orden de Compra. Nº4389-313-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4389-33-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional del Patrimonio Cultural
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4389-313-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4389-33-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4389-33-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBDIRECCION DE MUSEOS
Razón Social Servicio Nacional del Patrimonio Cultural
R.U.T. 60.905.000-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Recoleta N° 683.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional del Patrimonio Cultural
R.U.T. 60.905.000-4
Dirección de Facturación Av. Recoleta N° 683.
Comuna Santiago Centro
Impuesto 2535594,84
Dirección de Envío de la Factura Av. Recoleta N° 683.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIO FRANCISCO SACCO DUPRAT
Razón Social MARIO FRANCISCO NICOLO SACCO DUPRAT
R.U.T. 10.603.691-8
Sucursal MARIO FRANCISCO SACCO DUPRAT
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70111703
Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines1UnidadSERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES, SEGÚN BASES TÉCNICASValor total neto por los 18 meses de Contrato, conforme a las Bases de la presente Licitación $ 13.345.236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.345.236 $ 13.345.236
Total Neto $ 13.345.236
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.535.595
TOTAL OC $ 15.880.831


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.