Orden de Compra. Nº439-100-SE17 "Compra de pinturas para jardín Pétalos de niños "
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 439-100-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-03-2017
Nombre de la Orden de Compra Compra de pinturas para jardín Pétalos de niños
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 48879,495
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-03-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Víctor Caro
Razón Social Víctor Manuel Caro Acevedo
R.U.T. 4.452.773-1
Sucursal Víctor Caro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura1Unidad no definidaTineta de esmalte al agua, color 0834 amarillo Tineta de esmalte al agua, color 0834 amarillo $ 78.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.908 $ 78.908
86131502
Pintura1Unidad no definidaTineta de esmalte al agua, color 0903 celeste Tineta de esmalte al agua, color 0903 celeste $ 78.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.908 $ 78.908
31211904
Brochas3Unidad no definidaBrochas de 3"Brochas de 3" $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.043 $ 5.042
31201515
Cintas de papel6Unidad no definidaRollos de cinta de papel Rollos de cinta de papel $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.992 $ 4.992
31211906
Rodillos de pintar5Unidad no definidaRodillos de chiporro Rodillos de chiporro $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.505 $ 10.503
86131502
Pintura1Unidad no definidaTineta de esmalte al agua, color 0659 beigeTineta de esmalte al agua, color 0659 beige $ 78.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.908 $ 78.908
Total Neto $ 257.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.879
TOTAL OC $ 306.139


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.