Orden de Compra. Nº439-1017-SE24 "Compra de colaciones para actividades extraescolares, Esc. Gustavo Ramirez"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 439-1017-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-10-2024
Nombre de la Orden de Compra Compra de colaciones para actividades extraescolares, Esc. Gustavo Ramirez
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 439-59-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OTROS SERVICIOS GENERALES DAEM del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 12426
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pamela Ester
Razón Social PAMELA ESTER HEVIA DONOSO
R.U.T. 15.787.360-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Pamela Ester
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101802
Reparto de comidas a domicilio10Unidad no definidaCompra de colación básico opción 2: 1 PAN CON 1 LAMINA DE QUESO, 1 LAMINA DE JAMON SANDWICH 1 bebida 500 CC (sabores) 1 fruta (plátano o manzana) 1 galleta mini 35 o 40 g (diferentes sabores) 1 SERVILLETA DE PAPEL 1 BOLSA PARA PAPEL KraftLa entrega es el día miércoles 06/11/2024 a las 10:30 hrs. en Plaza de Sagrada Familia. $ 3.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.700 $ 32.700
90101802
Reparto de comidas a domicilio10UnidadCompra de colación básico opción 2: 1 PAN CON 1 LAMINA DE QUESO, 1 LAMINA DE JAMON SANDWICH 1 bebida 500 CC (sabores) 1 fruta (plátano o manzana) 1 galleta mini 35 o 40 g (diferentes sabores) 1 SERVILLETA DE PAPEL 1 BOLSA PARA PAPEL KraftLa entrega es el día miércoles 13/11/2024 a las 10:30 hrs. en Cancha de juventud Sagrada Familia. $ 3.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.700 $ 32.700
Total Neto $ 65.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.426
TOTAL OC $ 77.826


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.