Orden de Compra. Nº439-1062-SE23 "Servicio de fotocopiado establecimientos"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 439-1062-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-11-2023
Nombre de la Orden de Compra Servicio de fotocopiado establecimientos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4134-71-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OTROS SERVICIOS GENERALES SEP del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 189516,45
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 133511008
Razón Social VÍCTOR ENRIQUE LIZANA BRIONES
R.U.T. 13.351.100-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 133511008
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras15909Unidad no definidaSERVICIO DE FOTOCOPIADO ESCUELA LA ISLA  $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.635 $ 238.635
44101501
Fotocopiadoras7581Unidad no definidaSERVICIO DE FOTOCOPIADO ESCUELA SANTA ROSA   $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.715 $ 113.715
44101501
Fotocopiadoras3032Unidad no definidaSERVICIO DE FOTOCOPIADO ESCUELA JOSE CANEPA  $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.480 $ 45.480
44101501
Fotocopiadoras3110Unidad no definidaSERVICIO DE FOTOCOPIADO ESCUELA SANTA EMILIA  $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.650 $ 46.650
44101501
Fotocopiadoras15374Unidad no definidaSERVICIO DE FOTOCOPIADO ESCUELA VILLA PRAT  $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.610 $ 230.610
44101501
Fotocopiadoras21491Unidad no definidaSERVICIO DE FOTOCOPIADO ESCUELA MEC  $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 322.365 $ 322.365
Total Neto $ 997.455
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 189.516
TOTAL OC $ 1.186.971


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.