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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
439-1126-CM15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-12-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
compra de colchonetas para sala cuna petalos de niños |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
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Razón Social |
I. Municipalidad Sagrada Familia
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R.U.T. |
69.110.200-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. Municipalidad Sagrada Familia
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R.U.T. |
69.110.200-9 |
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Dirección de Facturación |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
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Comuna |
Sagrada Familia
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Impuesto |
29702,966 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-12-2015 |
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Proveedor |
Gladis Cáceres Miranda |
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Razón Social |
GLADIS DEL CARMEN CACERES MIRANDA
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R.U.T. |
6.591.241-4 |
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Sucursal |
Gladis Cáceres Miranda |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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52121507 2239-9-LP13
| Colchón de plumas | 10 | | (984160) COLCHÓN DE ESPUMA BRACACE DENSIDAD 25KG/M3 ALTO 10CM REPOSO UNIDAD 1000160 | (984160) COLCHÓN DE ESPUMA BRACACE DENSIDAD 25KG/M3 ALTO 10CM REPOSO UNIDAD; Código: ;Región : VII
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$ 16.631,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 166.310
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$ 166.310
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Total Neto
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$ 166.310
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Descuento
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$ 9.979
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 29.703
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 186.034
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.