Orden de Compra. Nº439-1226-SE21 "CONT. DE SIM CARD MES DE AGOSTO"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 439-1226-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2021
Nombre de la Orden de Compra CONT. DE SIM CARD MES DE AGOSTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 439-18-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ley sep - daem del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 1889370,45
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.
Razón Social TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.
R.U.T. 76.124.890-1
Sucursal TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83111504
Tarjetas telefónicas de prepago1Unidad no definida2101 SIM CARD DESDE EL 01 AL 02 DE AGOSTO 2021, CORRESPONDIENTE A LA LICITACION 439-18-LQ21, ESTO SE REFIERE AL AUMENTO DEL 10% DE LAS BASES ADM. GENERALES2101 SIM CARD DESDE EL 01 AL 02 DE AGOSTO 2021, CORRESPONDIENTE A LA LICITACION 439-18-LQ21, ESTO SE REFIERE AL AUMENTO DEL 10% DE LAS BASES ADM. GENERALES $ 658.549,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 658.549 $ 658.549
83111504
Tarjetas telefónicas de prepago1Unidad no definida2116 SIM CARD DESDE EL 03 AL 30 DEAGOSTO 2021, CORRESPONDIENTE A LA LICITACION 439-18-LQ21, ESTO SE REFIERE AL AUMENTO DEL 10% DE LAS BASES ADM. GENERALES 2116 SIM CARD DESDE EL 03 AL 30 DEAGOSTO 2021, CORRESPONDIENTE A LA LICITACION 439-18-LQ21, ESTO SE REFIERE AL AUMENTO DEL 10% DE LAS BASES ADM. GENERALES $ 9.285.506,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.285.506 $ 9.285.506
Total Neto $ 9.944.055
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.889.370
TOTAL OC $ 11.833.425


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.