Orden de Compra. Nº
439-1237-AG21
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 439-324-COT21 ESCUELA LA HIGUERILLA
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Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
439-1237-AG21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
31-12-2021
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 439-324-COT21 ESCUELA LA HIGUERILLA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social
I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T.
69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra
San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007-002 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T.
69.110.200-9
Dirección de Facturación
San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna
Sagrada Familia
Impuesto
60866,88
Dirección de Envío de la Factura
San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
JOCSAN EXEQUIEL
Razón Social
DELTA GENERACION SPA
R.U.T.
76.539.061-3
Sucursal
JOCSAN EXEQUIEL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24122002
Botellas de plástico
3
Unidad
ENVASE PLÁSTICO DOSIFICADOR VÁLVULA 500 ML.
$ 728,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.184
$ 2.184
12141901
Cloro Cl
3
Unidad
CLORO LIQUIDO BIDON DE 5 LITROS
$ 941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.823
$ 2.823
12141901
Cloro Cl
2
Unidad
CLORO CONCENTRADO 4 LITROS
$ 1.577,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.154
$ 3.154
12161902
Detergentes surfactantes
5
Unidad
LIMPIADOR LIQUIDO DESINFECTANTE POET FRESCURA CITRICA 1800 ML. (ADJUNTAR COTIZADO)
$ 1.458,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.290
$ 7.290
31201503
Cintas adhesivas de protección
6
Unidad
CINTA DELIMITADORA DE SEGURIDAD ANTIDESLIZANTE NEGRA/AMARILLO 50MM. X 18 MTS.
$ 10.929,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.574
$ 65.574
14111703
Toallas de papel
50
Unidad
ROLLO DE TOALLA DE PAPEL PARA DISPENSADORES
$ 3.492,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 174.600
$ 174.600
42312311
Kits desinfectantes
6
Unidad
LYSOFORM LIMPIADOR LIQUIDO DESINFECTANTE CONCENTRADO 420 ML. (ADJUNTAR COTIZADO)
$ 1.798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.788
$ 10.788
30161701
Alfombrado
1
Unidad
PEDILUVIO DOBLE PVC80 DIMENSIONES 80X45X2
$ 6.934,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.934
$ 6.934
53131608
Jabones
10
Unidad
JABON LIQUIDO DE AVENA CREMOSO DEMO CARE SIMONDS 1000 ML (ADJUNTAR COTIZADO)
$ 1.915,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.150
$ 19.150
47121701
Bolsas de basura
5
Pack
BOLSA DE BASURA 80X120 PCK DE 10 UNIDADES
$ 2.571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.855
$ 12.855
Total Neto
$ 305.352
Descuento
$ 0
Cargos
$ 15.000
IVA
19
%
$ 60.867
TOTAL OC
$ 381.219
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.