Orden de Compra. Nº439-1237-AG21 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 439-324-COT21 ESCUELA LA HIGUERILLA"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 439-1237-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-12-2021
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 439-324-COT21 ESCUELA LA HIGUERILLA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007-002 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 60866,88
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOCSAN EXEQUIEL
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Sucursal JOCSAN EXEQUIEL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24122002
Botellas de plástico3UnidadENVASE PLÁSTICO DOSIFICADOR VÁLVULA 500 ML.  $ 728,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.184
12141901
Cloro Cl3UnidadCLORO LIQUIDO BIDON DE 5 LITROS  $ 941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.823 $ 2.823
12141901
Cloro Cl2UnidadCLORO CONCENTRADO 4 LITROS  $ 1.577,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.154 $ 3.154
12161902
Detergentes surfactantes5UnidadLIMPIADOR LIQUIDO DESINFECTANTE POET FRESCURA CITRICA 1800 ML. (ADJUNTAR COTIZADO)  $ 1.458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.290 $ 7.290
31201503
Cintas adhesivas de protección6UnidadCINTA DELIMITADORA DE SEGURIDAD ANTIDESLIZANTE NEGRA/AMARILLO 50MM. X 18 MTS.  $ 10.929,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.574 $ 65.574
14111703
Toallas de papel50UnidadROLLO DE TOALLA DE PAPEL PARA DISPENSADORES  $ 3.492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.600 $ 174.600
42312311
Kits desinfectantes6UnidadLYSOFORM LIMPIADOR LIQUIDO DESINFECTANTE CONCENTRADO 420 ML. (ADJUNTAR COTIZADO)  $ 1.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.788 $ 10.788
30161701
Alfombrado1UnidadPEDILUVIO DOBLE PVC80 DIMENSIONES 80X45X2  $ 6.934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.934 $ 6.934
53131608
Jabones10UnidadJABON LIQUIDO DE AVENA CREMOSO DEMO CARE SIMONDS 1000 ML (ADJUNTAR COTIZADO)  $ 1.915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.150 $ 19.150
47121701
Bolsas de basura5PackBOLSA DE BASURA 80X120 PCK DE 10 UNIDADES  $ 2.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.855 $ 12.855
Total Neto $ 305.352
Descuento $ 0
Cargos $ 15.000
IVA  19  % $ 60.867
TOTAL OC $ 381.219


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.