Orden de Compra. Nº439-1253-SE18 "Compra Material de ferreteria Depto Educacion"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 439-1253-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-08-2018
Nombre de la Orden de Compra Compra Material de ferreteria Depto Educacion
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 439-9-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 728 del sistema Daem.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 26508,61
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-08-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLANGE BERIOSKA
Razón Social FERRETERIA DIEGO
R.U.T. 18.796.343-5
Sucursal SOLANGE BERIOSKA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura1Unidad no definida galon pintura epoxica colores galon pintura epoxica colores $ 75.169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.169 $ 75.169
31201517
Cinta para empaquetar1Unidad no definida Cinta Masking 48 X 40mtrs grande Cinta Masking 48 X 40mtrs grande $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
11121611
Tablero de partículas2Unidad no definida Plancha Terciado 15mm Plancha Terciado 15mm $ 18.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.980 $ 37.980
11101712
Aleación ferrosa2Unidad no definida Fierro Angulo Lam 30x30x3x6mt Fierro Angulo Lam 30x30x3x6mt $ 8.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
20101504
Cortadores de roca1Unidad no definida Disco Corte de acero inoxidable wurth 7" Disco Corte de acero inoxidable wurth 7" $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
27112814
Brocas de destornillador1Unidad no definida broca wurth 6 broca wurth 6 $ 3.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.720 $ 3.720
31161503
Clavo-tornillo1Unidad no definida Tornillo Crs 1.5/8 C Tornillo Crs 1.5/8 C $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
31211904
Brochas1Unidad no definida Brocha 2 KINDOR Brocha 2 KINDOR $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250
Total Neto $ 139.519
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.509
TOTAL OC $ 166.028


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.