Orden de Compra. Nº439-1331-SE18 "Adquirir materiales de oficina Remuneraciones DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 439-1331-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-08-2018
Nombre de la Orden de Compra Adquirir materiales de oficina Remuneraciones DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 666277-42-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 753 del sistema DAEM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 7190,3068
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-08-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CURICO LIBROS
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LIBROS LIMITAD
R.U.T. 76.068.648-4
Sucursal CURICO LIBROS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24112404
Caja5Unidad no definidaCAJA ARCHIVO STANDARD MEMPHIS KRAFT L-26 AL-37 A14CAJA ARCHIVO STANDARD MEMPHIS KRAFT L-26 AL-37 A14 $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.580 $ 4.580
44122011
Carpetas para archivos5Unidad no definidaCARPETA FUELLE T/MALETIN OFIC.13 POS. HANDCARPETA FUELLE T/MALETIN OFIC.13 POS. HAND $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.825 $ 13.824
44122001
Archivadores de fichas5Unidad no definidaARCHIVADOR OF ANCHO TRAD. BURDEO RHEINARCHIVADOR OF ANCHO TRAD. BURDEO RHEIN $ 2.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.125 $ 10.126
14111530
Notas de papel autoadhesivo5Unidad no definidaTACO 9X9 PAPEL BLANCO CORRIENTE 500 HJS.APROX.TACO 9X9 PAPEL BLANCO CORRIENTE 500 HJS.APROX. $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.899
44122001
Archivadores de fichas2Unidad no definidaLOMO ARCHIVADOR ADETEC - OFICIO ANGOSTO BLANCO 10 UDS.LOMO ARCHIVADOR ADETEC - OFICIO ANGOSTO BLANCO 10 UDS. $ 737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.474 $ 1.474
44111509
Portalápiz1Unidad no definidaPORTALAPIZ METALICO REJILLA GDE.11X14 ADIOFFICE NGPORTALAPIZ METALICO REJILLA GDE.11X14 ADIOFFICE NG $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.924 $ 1.924
44122103
Corchetes1Unidad no definidaCORCHETERA ALICATE ISOFIT METAL CM-80 25 HJS(26/6)CORCHETERA ALICATE ISOFIT METAL CM-80 25 HJS(26/6) $ 3.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.017 $ 3.017
Total Neto $ 37.844
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.190
TOTAL OC $ 45.034


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.