Orden de Compra. Nº
439-137-SE19
"
Adquirir materiales de reparación Esc. Diferencial
"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
439-137-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-02-2019
Nombre de la Orden de Compra
Adquirir materiales de reparación Esc. Diferencial
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
439-3-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social
I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T.
69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra
San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Mantenimiento del sistema cass chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T.
69.110.200-9
Dirección de Facturación
San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna
Sagrada Familia
Impuesto
32801,6
Dirección de Envío de la Factura
San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
19-02-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOLANGE BERIOSKA
Razón Social
FERRETERIA DIEGO
R.U.T.
18.796.343-5
Sucursal
SOLANGE BERIOSKA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39101701
Tubos fluorescentes
10
Unidad no definida
*tubo fluorecente 18 wat, chico
*tubo fluorecente 18 wat, chico
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.000
$ 13.000
39101701
Tubos fluorescentes
10
Unidad no definida
tubo fluorecente 36 wat, grande
tubo fluorecente 36 wat, grande
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.500
$ 14.500
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
2
Unidad no definida
diluyente 1 litro*
diluyente 1 litro*
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.980
$ 5.980
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
10
Unidad no definida
GUANTE GOMA AMARILLO L***
GUANTE GOMA AMARILLO L***
$ 2.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.500
$ 28.500
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
5
Unidad no definida
*papelero baño metalico 7lt con pedal
*papelero baño metalico 7lt con pedal
$ 13.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.500
$ 69.500
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
1
Unidad no definida
*papelero cocina metalico 30lt con pedal
*papelero cocina metalico 30lt con pedal
$ 37.660,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.660
$ 37.660
31191501
Papeles de lija
10
Unidad no definida
lija al agua 500, 600
lija al agua 500, 600
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
Total Neto
$ 172.640
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 32.802
TOTAL OC
$ 205.442
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.