Orden de Compra. Nº439-137-SE19 "Adquirir materiales de reparación Esc. Diferencial"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 439-137-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-02-2019
Nombre de la Orden de Compra Adquirir materiales de reparación Esc. Diferencial
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 439-3-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Mantenimiento del sistema cass chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 32801,6
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-02-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLANGE BERIOSKA
Razón Social FERRETERIA DIEGO
R.U.T. 18.796.343-5
Sucursal SOLANGE BERIOSKA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101701
Tubos fluorescentes10Unidad no definida *tubo fluorecente 18 wat, chico *tubo fluorecente 18 wat, chico $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
39101701
Tubos fluorescentes10Unidad no definida tubo fluorecente 36 wat, grande tubo fluorecente 36 wat, grande $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2Unidad no definida diluyente 1 litro* diluyente 1 litro* $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.980 $ 5.980
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables10Unidad no definida GUANTE GOMA AMARILLO L*** GUANTE GOMA AMARILLO L*** $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
47121702
Envases para residuos o forros rígidos5Unidad no definida *papelero baño metalico 7lt con pedal *papelero baño metalico 7lt con pedal $ 13.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.500 $ 69.500
47121702
Envases para residuos o forros rígidos1Unidad no definida *papelero cocina metalico 30lt con pedal *papelero cocina metalico 30lt con pedal $ 37.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.660 $ 37.660
31191501
Papeles de lija10Unidad no definidalija al agua 500, 600lija al agua 500, 600 $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
Total Neto $ 172.640
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.802
TOTAL OC $ 205.442


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.