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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
439-14-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-03-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 439-13-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
CONFECCION E INSTALACION VENTANALES METALICOS EN SALA COMPUTACION ESCUELA PETEROA |
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Proveniente de Licitación
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439-13-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
MUNI-SAGRADA FAMILIA ADQUISICIONES EDUCACION |
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Razón Social |
I. Municipalidad Sagrada Familia
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R.U.T. |
69.110.200-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. Municipalidad Sagrada Familia
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R.U.T. |
69.110.200-9 |
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Dirección de Facturación |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
49156,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
FRANCISCO JAVIER FUENTES GONZALEZ
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R.U.T. |
8.745.180-1 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102602
| Instalación de ventanas, puertas o accesorios | 11,76 | Metro Cuadrado | Instalación de ventanas, puertas o accesorios | confeccionar e instalar ventanales metálicos de correderas sala computación |
$ 22.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 258.720
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$ 258.720
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Total Neto
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$ 258.720
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 49.157
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$ 307.877
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.