Orden de Compra. Nº439-170-SE19 "Adquisición de materiales diversos Esc. La Isla"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 439-170-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-02-2019
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales diversos Esc. La Isla
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 439-3-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado mantenimiento del sistema cass chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 84968,95
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-02-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLANGE BERIOSKA
Razón Social FERRETERIA DIEGO
R.U.T. 18.796.343-5
Sucursal SOLANGE BERIOSKA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas3Unidad no definidabrocha mango verde 2brocha mango verde 2 $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
31211904
Brochas3Unidad no definidabrocha mango verde 4brocha mango verde 4 $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
30161508
Rodillo de papel pintado5Unidad no definidarodillo austral chiporro 18mmrodillo austral chiporro 18mm $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500
86131502
Pintura4Unidad no definidatineta esmalte al agua profesional tricolor blancotineta esmalte al agua profesional tricolor blanco $ 93.501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 374.004 $ 374.004
86131502
Pintura1Unidad no definidapintura galon alto trafico rojo amarillo verde blancopintura galon alto trafico rojo amarillo verde blanco $ 37.901,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.901 $ 37.901
31201503
Cintas adhesivas de protección4Unidad no definidacinta masking 3m 24 mm c 40 mets.cinta masking 3m 24 mm c 40 mets. $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
Total Neto $ 447.205
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 84.969
TOTAL OC $ 532.174


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.