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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
439-183-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-03-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 439-4-LQ20 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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439-4-LQ20 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
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Razón Social |
I. Municipalidad Sagrada Familia
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R.U.T. |
69.110.200-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. Municipalidad Sagrada Familia
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R.U.T. |
69.110.200-9 |
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Dirección de Facturación |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
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Comuna |
Sagrada Familia
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
04-03-2020 |
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Proveedor |
Virgilio Lindor |
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Razón Social |
Virgilio Lindor Gallardo Rubilar
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R.U.T. |
7.482.965-1 |
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Sucursal |
Virgilio Lindor |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111802
| Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados | 1 | Unidad no definida | SANTA ROSA
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$ 58.000,00
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$ 0,00
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Total Neto
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$ 58.000
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Descuento
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Cargos
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Exento 0 %
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.