|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
439-1833-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-10-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Compra de útiles escolares, Esc Santa Emilia |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
666277-42-LP17 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
|
Razón Social |
I. Municipalidad Sagrada Familia
|
|
R.U.T. |
69.110.200-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I. Municipalidad Sagrada Familia
|
|
R.U.T. |
69.110.200-9 |
|
Dirección de Facturación |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
|
Comuna |
Sagrada Familia
|
|
Impuesto |
23211,9295 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
30-10-2018 |
|
|
|
Proveedor |
CURICO LIBROS |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LIBROS LIMITAD
|
|
R.U.T. |
76.068.648-4 |
|
Sucursal |
CURICO LIBROS |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111610
| Cartulina | 20 | Unidad no definida | CARTULINA ESPAÑOLA C/MASA NEGRA | CARTULINA ESPAÑOLA C/MASA NEGRA |
$ 328,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.560
|
$ 6.555
|
11151502
| Fibras de nilon | 1 | Unidad no definida | CORDEL PLASTICO CORRIENTE FILMPLAS OVILLO | CORDEL PLASTICO CORRIENTE FILMPLAS OVILLO |
$ 1.672,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.672
|
$ 1.672
|
31201606
| Calafateos | 3 | Unidad no definida | PISTOLA DE SILICONA ARTEL CHICA | PISTOLA DE SILICONA ARTEL CHICA |
$ 3.193,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.579
|
$ 9.580
|
60121148
| Papel lustre | 20 | Unidad no definida | PAPEL LUSTRE FAJO 9.5 X 9.5 HALLEY | PAPEL LUSTRE FAJO 9.5 X 9.5 HALLEY |
$ 50,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.000
|
$ 1.008
|
31201606
| Calafateos | 300 | Unidad no definida | BARRA SILICONA UN. 7.5MM ARTEL | BARRA SILICONA UN. 7.5MM ARTEL |
$ 126,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 37.800
|
$ 37.815
|
14111609
| Papel para forrar | 100 | Unidad no definida | CARTON FORRADO 290-295 GRS. 77X110 BLAN/R/CAFE | CARTON FORRADO 290-295 GRS. 77X110 BLAN/R/CAFE |
$ 496,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 49.600
|
$ 49.580
|
44121706
| Lápices de madera | 100 | Unidad no definida | LAPIZ GRAFITO HEXAGONAL ARTEL SIN GOMA N°2 HB | LAPIZ GRAFITO HEXAGONAL ARTEL SIN GOMA N°2 HB |
$ 126,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 12.600
|
$ 12.605
|
44121707
| Lápices de colores | 1 | Unidad no definida | FINELINER C/CAJA PLASTICA 12 COLORES - ADIX | FINELINER C/CAJA PLASTICA 12 COLORES - ADIX |
$ 3.353,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.353
|
$ 3.353
|
|
|
Total Neto
|
$ 122.168
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 23.212
|
|
$ 145.380
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.