Orden de Compra. Nº439-1833-SE18 "Compra de útiles escolares, Esc Santa Emilia "
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 439-1833-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-10-2018
Nombre de la Orden de Compra Compra de útiles escolares, Esc Santa Emilia
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 666277-42-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 939 del sistema sep.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 23211,9295
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-10-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CURICO LIBROS
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LIBROS LIMITAD
R.U.T. 76.068.648-4
Sucursal CURICO LIBROS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina20Unidad no definidaCARTULINA ESPAÑOLA C/MASA NEGRACARTULINA ESPAÑOLA C/MASA NEGRA $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.560 $ 6.555
11151502
Fibras de nilon1Unidad no definidaCORDEL PLASTICO CORRIENTE FILMPLAS OVILLOCORDEL PLASTICO CORRIENTE FILMPLAS OVILLO $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672 $ 1.672
31201606
Calafateos3Unidad no definidaPISTOLA DE SILICONA ARTEL CHICAPISTOLA DE SILICONA ARTEL CHICA $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.579 $ 9.580
60121148
Papel lustre20Unidad no definidaPAPEL LUSTRE FAJO 9.5 X 9.5 HALLEY PAPEL LUSTRE FAJO 9.5 X 9.5 HALLEY $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.008
31201606
Calafateos300Unidad no definidaBARRA SILICONA UN. 7.5MM ARTEL BARRA SILICONA UN. 7.5MM ARTEL $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.815
14111609
Papel para forrar100Unidad no definidaCARTON FORRADO 290-295 GRS. 77X110 BLAN/R/CAFE CARTON FORRADO 290-295 GRS. 77X110 BLAN/R/CAFE $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.600 $ 49.580
44121706
Lápices de madera100Unidad no definidaLAPIZ GRAFITO HEXAGONAL ARTEL SIN GOMA N°2 HB LAPIZ GRAFITO HEXAGONAL ARTEL SIN GOMA N°2 HB $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.605
44121707
Lápices de colores1Unidad no definidaFINELINER C/CAJA PLASTICA 12 COLORES - ADIX FINELINER C/CAJA PLASTICA 12 COLORES - ADIX $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.353 $ 3.353
Total Neto $ 122.168
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.212
TOTAL OC $ 145.380


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.