Orden de Compra. Nº439-1900-SE18 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA ESCUELA MEC"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 439-1900-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-11-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA ESCUELA MEC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 666277-42-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 931 del sistema sep.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 3426,3802
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-11-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CURICO LIBROS
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LIBROS LIMITAD
R.U.T. 76.068.648-4
Sucursal CURICO LIBROS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso50Unidad no definidaPAPEL DE REGALO T/OCAS. SURTIDO 70X80PAPEL DE REGALO T/OCAS. SURTIDO 70X80 $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.303
44111813
Cintas o puntos para dibujo4Unidad no definidaCINTA SATIN 30MM COLORES SOLICITADOS (1 BLANCA - 1 AZUL - 1 ROJO - 1 VERDE)CINTA SATIN 30MM COLORES SOLICITADOS (1 BLANCA - 1 AZUL - 1 ROJO - 1 VERDE) $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.688 $ 6.689
44121634
Rollos dispensadores de pegamento5Unidad no definidaPEGAMENTO EN BARRA ARTEL 35 GRSPEGAMENTO EN BARRA ARTEL 35 GRS $ 597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.985 $ 2.983
31201503
Cintas adhesivas de protección5Unidad no definidaCINTA EMBALAJE CAFE 24X50 MT MAX SELLOCINTACINTA EMBALAJE CAFE 24X50 MT MAX SELLOCINTA $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.060 $ 2.059
Total Neto $ 18.034
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.426
TOTAL OC $ 21.460


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.