Orden de Compra. Nº439-2006-SE18 "Adquirir útiles de aseo Sala Cuna Racimitos de niños"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 439-2006-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-11-2018
Nombre de la Orden de Compra Adquirir útiles de aseo Sala Cuna Racimitos de niños
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 666277-42-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 100 del sistema Junji.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 32730,73
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-11-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CURICO LIBROS
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LIBROS LIMITAD
R.U.T. 76.068.648-4
Sucursal CURICO LIBROS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131605
Cepillos de limpieza6Unidad no definidaESCOBILLA ASEO UÑAS SET 2 UNIDADES.ESCOBILLA ASEO UÑAS SET 2 UNIDADES. $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.472 $ 2.472
30181509
Jabonera4Unidad no definidaDISPENSADOR DE JABÓN 800ML METALICE AINOX GRANELDISPENSADOR DE JABÓN 800ML METALICE AINOX GRANEL $ 24.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.444 $ 97.444
42131501
Pecheras para pacientes6Unidad no definidaPECHERA PVC 90 X 115 CMS. GRUESA GRANDE BLANCAPECHERA PVC 90 X 115 CMS. GRUESA GRANDE BLANCA $ 2.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.616 $ 14.616
47131806
Barniz o ceras de muebles10Unidad no definidaLUSTRA MUEBLES A/SOL 360CC. VIRGINIA LAVANDALUSTRA MUEBLES A/SOL 360CC. VIRGINIA LAVANDA $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.130 $ 25.130
42232003
Corta pastillas o accesorios20Unidad no definidaPASTILLA ESTANQUE IGENIX X 1 AZUL 48 GR.PASTILLA ESTANQUE IGENIX X 1 AZUL 48 GR. $ 1.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.600 $ 32.605
Total Neto $ 172.267
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.731
TOTAL OC $ 204.998


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.