Orden de Compra. Nº439-255-SE20 "Compra insumos de oficina, Esc. Santa Rosa"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 439-255-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-03-2020
Nombre de la Orden de Compra Compra insumos de oficina, Esc. Santa Rosa
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 439-25-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado LEY SEP del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 52230,4338
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-03-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CURICO LIBROS
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LIBROS LIMITAD
R.U.T. 76.068.648-4
Sucursal CURICO LIBROS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
Marcadores24Unidad no definidaMARCADOR PARA PIZARRA BLANCA ARTEL COLOR AZUL MARCADOR PARA PIZARRA BLANCA ARTEL COLOR AZUL $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.936 $ 15.936
44121708
Marcadores12Unidad no definidaMARCADOR PERMANENTE ARTEL PUNTA REDONDA NEGRO MARCADOR PERMANENTE ARTEL PUNTA REDONDA NEGRO $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.244 $ 5.244
60123601
Pegamento de purpurina10Unidad no definidaBLISTER GLITTER GEL 5 BOLIGRAFOS COLORES ARTEL BLISTER GLITTER GEL 5 BOLIGRAFOS COLORES ARTEL $ 2.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.400 $ 28.400
44121706
Lápices de madera4Unidad no definidaCAJA LAPIZ GRAFITO HEXAGONALES ARTEL N°2 HB CAJA LAPIZ GRAFITO HEXAGONALES ARTEL N°2 HB $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.044 $ 5.044
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento48Unidad no definidaPEGAMENTO EN BARRA TORRE 36 GRS PEGAMENTO EN BARRA TORRE 36 GRS $ 639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.672 $ 30.656
60124317
Masa de modelado20Unidad no definidaPLASTICINA ARTELINA 12 COLORES ARTEL PLASTICINA ARTELINA 12 COLORES ARTEL $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.840 $ 21.849
44102001
Lámina para plastificar2Unidad no definidaLAMINA TERMOL.OFICIO 7 230X340MM 175MC DIAZOL 100U LAMINA TERMOL.OFICIO 7 230X340MM 175MC DIAZOL 100U $ 15.763,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.526 $ 31.526
14111610
Cartulina20Unidad no definidaCARPETA BLOCK CARTULINA 18 PLIEGOS TORRE 26,5X37,5 CARPETA BLOCK CARTULINA 18 PLIEGOS TORRE 26,5X37,5 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
14111606
Papel artístico o papel Kraft20Unidad no definidaCARPETA ARTE TORRE CARTULINA ESPAÑOLA 10 HJS CARPETA ARTE TORRE CARTULINA ESPAÑOLA 10 HJS $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.420 $ 29.420
60123001
Figuras de goma Eva20Unidad no definidaGOMA EVA CON GLITTER COLORES SURTIDOS 20X30 PROARTE GOMA EVA CON GLITTER COLORES SURTIDOS 20X30 PROARTE $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.040 $ 25.040
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ4Unidad no definidaSILICONA LIQUIDA ARTEL 250 GRS SILICONA LIQUIDA ARTEL 250 GRS $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.680 $ 5.681
14111525
Papel multiuso2Unidad no definidaOPALINA GREEN LIGHT OFICIO 125HJS - MARBEL OPALINA GREEN LIGHT OFICIO 125HJS - MARBEL $ 14.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.606 $ 28.606
14111610
Cartulina20Unidad no definidaCARPETA ARTE TORRE CARTULINA METALICA 10 HJS CARPETA ARTE TORRE CARTULINA METALICA 10 HJS $ 1.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.496
Total Neto $ 274.897
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.230
TOTAL OC $ 327.127


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.