Orden de Compra. Nº439-271-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 439-6-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 439-271-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-04-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 439-6-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 439-6-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29-99 del sistema CASH CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 772426,76
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-04-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CURICO LIBROS
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LIBROS LIMITAD
R.U.T. 76.068.648-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CURICO LIBROS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina1UnidadLÍNEA N°5 LICEO BICENTENARIO (LISTADO SEGÚN BASES TÉCNICAS) LÍNEA N°5 LICEO BICENTENARIO  1.149.726 $ 1.149.726,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.149.726 $ 1.149.726
14111610
Cartulina1UnidadLÍNEA N°7 ESCUELA SANTA ROSA (LISTADO SEGÚN BASES TÉCNICAS) LÍNEA N°7 ESCUELA SANTA ROSA  2.915.678 $ 2.915.678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.915.678 $ 2.915.678
Total Neto $ 4.065.404
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 772.427
TOTAL OC $ 4.837.831


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.