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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
439-3-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-01-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de fotocopiado Áreas Lep DAEM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4134-33-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
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Razón Social |
I. Municipalidad Sagrada Familia
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R.U.T. |
69.110.200-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. Municipalidad Sagrada Familia
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R.U.T. |
69.110.200-9 |
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Dirección de Facturación |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
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Comuna |
Sagrada Familia
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Impuesto |
28215 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
133511008 |
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Razón Social |
VICTOR ENRIQUE LIZANA BRIONES
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R.U.T. |
13.351.100-8 |
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Sucursal |
133511008 |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44103109
| Tambores para impresora, fax o fotocopiadora | 4922 | Unidad no definida | Servicio de fotocopia Adquisiciones DAEM | Servicio de fotocopia Adquisiciones DAEM |
$ 15,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 73.830
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$ 73.830
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44103109
| Tambores para impresora, fax o fotocopiadora | 4666 | Unidad no definida | Servicio de fotocopia Finanzas DAEM | Servicio de fotocopia Finanzas DAEM |
$ 15,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 69.990
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$ 69.990
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44103109
| Tambores para impresora, fax o fotocopiadora | 312 | Unidad no definida | Servicio de fotocopia impresora 2 finanzas | Servicio de fotocopia impresora 2 finanzas |
$ 15,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.680
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$ 4.680
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Total Neto
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$ 148.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 28.215
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$ 176.715
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.