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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
439-318-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-05-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DAEM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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666277-45-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
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Razón Social |
I. Municipalidad Sagrada Familia
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R.U.T. |
69.110.200-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. Municipalidad Sagrada Familia
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R.U.T. |
69.110.200-9 |
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Dirección de Facturación |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
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Comuna |
Sagrada Familia
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Impuesto |
448381,57 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-05-2016 |
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Proveedor |
CURICO LIBROS |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LIBROS LIMITAD
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R.U.T. |
76.068.648-4 |
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Sucursal |
CURICO LIBROS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 70 | Unidad no definida | RESMAS DE OFICIO | RESMAS DE OFICIO |
$ 3.470,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 242.900
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$ 242.900
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 70 | Unidad no definida | RESMAS CARTA | RESMAS CARTA |
$ 2.941,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 205.870
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$ 205.870
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44103103
| Tóner | 7 | Unidad no definida | TONER HP 85 | TONER HP 85 |
$ 69.747,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 488.229
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$ 488.229
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44103103
| Tóner | 7 | Unidad no definida | TONER HP 78 A | TONER HP 78 A |
$ 79.957,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 559.699
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$ 559.699
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12171703
| Tintas | 35 | Unidad no definida | TINTA HP 662 NEGRA | TINTA HP 662 NEGRA |
$ 9.957,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 348.495
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$ 348.495
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44103105
| Cartuchos de tinta | 35 | Unidad no definida | TINTA CANON 210 NEGRA | TINTA CANON 210 NEGRA |
$ 14.706,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 514.710
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$ 514.710
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Total Neto
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$ 2.359.903
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 448.382
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$ 2.808.285
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.