Orden de Compra. Nº439-318-SE16 "ADQ. DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 439-318-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-05-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 666277-45-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 448381,57
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-05-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CURICO LIBROS
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LIBROS LIMITAD
R.U.T. 76.068.648-4
Sucursal CURICO LIBROS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora70Unidad no definidaRESMAS DE OFICIORESMAS DE OFICIO $ 3.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.900 $ 242.900
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora70Unidad no definidaRESMAS CARTARESMAS CARTA $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.870 $ 205.870
44103103
Tóner7Unidad no definidaTONER HP 85TONER HP 85 $ 69.747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 488.229 $ 488.229
44103103
Tóner7Unidad no definidaTONER HP 78 ATONER HP 78 A $ 79.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 559.699 $ 559.699
12171703
Tintas35Unidad no definidaTINTA HP 662 NEGRATINTA HP 662 NEGRA $ 9.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 348.495 $ 348.495
44103105
Cartuchos de tinta35Unidad no definidaTINTA CANON 210 NEGRATINTA CANON 210 NEGRA $ 14.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 514.710 $ 514.710
Total Neto $ 2.359.903
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 448.382
TOTAL OC $ 2.808.285


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.