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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
439-377-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-05-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Contratación de juegos inflables Esc. La Isla |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
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Razón Social |
I. Municipalidad Sagrada Familia
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R.U.T. |
69.110.200-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. Municipalidad Sagrada Familia
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R.U.T. |
69.110.200-9 |
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Dirección de Facturación |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
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Comuna |
Sagrada Familia
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Impuesto |
71250 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-05-2023 |
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Proveedor |
Entreteniños |
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Razón Social |
JOSE LUIS MORA MARTINEZ
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R.U.T. |
14.537.855-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Entreteniños |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30221010
| Zona de juegos infantiles | 1 | Unidad no definida | | ARRIENDNO DE 4 JUEGOS INFLABLES, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA |
$ 375.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 375.000
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$ 375.000
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Total Neto
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$ 375.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 71.250
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$ 446.250
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.