Orden de Compra. Nº439-465-SE19 "ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 439-465-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-04-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 439-3-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado MANTENIMIENTO del sistema CASH CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 63375,07
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-04-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLANGE BERIOSKA
Razón Social FERRETERIA DIEGO
R.U.T. 18.796.343-5
Sucursal SOLANGE BERIOSKA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento1Unidad no definidaAGOREX 1/4AGOREX 1/4 $ 6.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.690 $ 6.690
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento1Unidad no definidaAGOREX TARROAGOREX TARRO $ 33.501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.501 $ 33.501
30103605
Tablas de madera80Unidad no definidaSACO DE CASCARAS MADERAS DECORATIVASSACO DE CASCARAS MADERAS DECORATIVAS $ 1.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
12161902
Detergentes surfactantes2Unidad no definidaLIMPIADOR METAL BRAZOLIMPIADOR METAL BRAZO $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
47131502
Paños de limpieza2Unidad no definidaPAÑO AMARILLO TRADICIONALPAÑO AMARILLO TRADICIONAL $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.040 $ 1.040
30161508
Rodillo de papel pintado2Unidad no definidaRODILLO 9 CMRODILLO 9 CM $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
30161508
Rodillo de papel pintado1Unidad no definidaRODILLO ESPONJARODILLO ESPONJA $ 2.522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.522
30161711
Alfombras para exterior50Unidad no definidaPASTO EN ROLLO 1/2 MTSPASTO EN ROLLO 1/2 MTS $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.500 $ 107.500
40142323
Disco de ruptura1Unidad no definidaDISCO DE SIERRA CIRCULAR 7" DISCO DE SIERRA CIRCULAR 7" $ 17.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.900 $ 17.900
27112802
Hojas de sierra2Unidad no definidaHOJA DE SIERRA FIERROHOJA DE SIERRA FIERRO $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
Total Neto $ 333.553
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.375
TOTAL OC $ 396.928


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.