Orden de Compra. Nº
439-465-SE19
"
ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERIA
"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
439-465-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-04-2019
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
439-3-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social
I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T.
69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra
San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado MANTENIMIENTO del sistema CASH CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T.
69.110.200-9
Dirección de Facturación
San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna
Sagrada Familia
Impuesto
63375,07
Dirección de Envío de la Factura
San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
15-04-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOLANGE BERIOSKA
Razón Social
FERRETERIA DIEGO
R.U.T.
18.796.343-5
Sucursal
SOLANGE BERIOSKA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento
1
Unidad no definida
AGOREX 1/4
AGOREX 1/4
$ 6.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.690
$ 6.690
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento
1
Unidad no definida
AGOREX TARRO
AGOREX TARRO
$ 33.501,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.501
$ 33.501
30103605
Tablas de madera
80
Unidad no definida
SACO DE CASCARAS MADERAS DECORATIVAS
SACO DE CASCARAS MADERAS DECORATIVAS
$ 1.875,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.000
$ 150.000
12161902
Detergentes surfactantes
2
Unidad no definida
LIMPIADOR METAL BRAZO
LIMPIADOR METAL BRAZO
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
47131502
Paños de limpieza
2
Unidad no definida
PAÑO AMARILLO TRADICIONAL
PAÑO AMARILLO TRADICIONAL
$ 520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.040
$ 1.040
30161508
Rodillo de papel pintado
2
Unidad no definida
RODILLO 9 CM
RODILLO 9 CM
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
30161508
Rodillo de papel pintado
1
Unidad no definida
RODILLO ESPONJA
RODILLO ESPONJA
$ 2.522,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.522
$ 2.522
30161711
Alfombras para exterior
50
Unidad no definida
PASTO EN ROLLO 1/2 MTS
PASTO EN ROLLO 1/2 MTS
$ 2.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 107.500
$ 107.500
40142323
Disco de ruptura
1
Unidad no definida
DISCO DE SIERRA CIRCULAR 7"
DISCO DE SIERRA CIRCULAR 7"
$ 17.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.900
$ 17.900
27112802
Hojas de sierra
2
Unidad no definida
HOJA DE SIERRA FIERRO
HOJA DE SIERRA FIERRO
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
Total Neto
$ 333.553
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 63.375
TOTAL OC
$ 396.928
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.