Orden de Compra. Nº439-481-SE18 "Compra material de oficina Daem"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 439-481-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-04-2018
Nombre de la Orden de Compra Compra material de oficina Daem
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 666277-42-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 20446,5593
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-04-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CURICO LIBROS
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LIBROS LIMITAD
R.U.T. 76.068.648-4
Sucursal CURICO LIBROS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112111
Alicates de lagartos1Unidad no definidaDeschaquetador basico utp/stpDeschaquetador basico utp/stp $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.193 $ 4.193
60131702
Crótalos2Unidad no definidaCofre para disco duro 2.5 USB 3.0Cofre para disco duro 2.5 USB 3.0 $ 15.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.764 $ 31.765
23151513
Moldes de Extrusión de Caucho o Plástico10Unidad no definidaCopla RJ-45-RJ45Copla RJ-45-RJ45 $ 5.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.200 $ 54.202
47131813
Limpia Pantalla1Unidad no definidaLimpia pantalla 235 ccLimpia pantalla 235 cc $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.605 $ 2.605
47131502
Paños de limpieza1Unidad no definidaSet paños microfibra 5 unidadesSet paños microfibra 5 unidades $ 4.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.521 $ 4.521
44103105
Cartuchos de tinta1Unidad no definidaTinta T664120Tinta T664120 $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.639 $ 6.639
12191601
Solventes de alcohol1Unidad no definidaAlcohol isopropilico puro 1000 MLAlcohol isopropilico puro 1000 ML $ 3.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.689 $ 3.689
Total Neto $ 107.613
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.447
TOTAL OC $ 128.060


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.