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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
439-492-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 439-319-COT25 SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR MES DE JULIO RUTA 3 LICEO Y RUTA 1 VILLA PRAT |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. Municipalidad Sagrada Familia
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R.U.T. |
69.110.200-9 |
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Dirección de Facturación |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
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Comuna |
Sagrada Familia
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
07-07-2025 |
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Proveedor |
Nicolás Benjamín |
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Razón Social |
NICOLÁS BENJAMÍN VALDÉS RUIZ
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R.U.T. |
20.403.899-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Nicolás Benjamín |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78101803
| Servicios de transporte de vehículos | 18 | Día | Contratación de transporte ruta N°3 Liceo Bicentenario: Villa Prat realizando las paradas correspondientes - Punta Rosa a Liceo Bicentenario intermedio y viceversa, Rincón de Mellado Interior - Santa Emilia - a Liceo Bicentenario Intermedio y Viceversa. Desde el Lunes 07/07/025 hasta el 31/07/2025. Cotización y factura única. | |
$ 130.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.340.000
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$ 2.340.000
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78101803
| Servicios de transporte de vehículos | 18 | Día | Contratación de transporte ruta N°1: Huaquen (Sector garita minibuses) y Por Vía Principal de Villa Prat hasta El carrizal (Sector Puente el Carrizal) considerando detenciones donde se requiera en paraderos locomoción colectiva instaladas en la Ruta, a Escuela de Villa Prat intermedios y viceversa. Desde el Lunes 07/07/025 hasta el 31/07/2025. Cotización y factura única. | |
$ 100.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.800.000
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$ 1.800.000
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Total Neto
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$ 4.140.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 4.140.000
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Justificación de exención de impuesto
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.