Orden de Compra. Nº439-5-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 439-6-COT23 COMPRA INSUMOS DE HIGIENE ESC. VILLA PRAT"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 439-5-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-01-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 439-6-COT23 COMPRA INSUMOS DE HIGIENE ESC. VILLA PRAT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PROYECTO MANTENIMIENTO - VILLA PRAT del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 46427,83
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TODO OFFICE SPA
Razón Social TODO OFFICE SPA
R.U.T. 77.167.509-3
Sucursal TODO OFFICE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131611
Palas para basura13UnidadPALA PLASTICA CON MANGO PARA ASEO  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.920
12141901
Cloro Cl10UnidadCLORO DE 1 LITRO  $ 899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.990 $ 8.990
47131605
Cepillos de limpieza5UnidadESCOBILLA LIMPIA SANITARIO  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
12161902
Detergentes surfactantes13UnidadLIMPIADOR DE PISOS MULTIUSOS DE 1 LITRO  $ 1.217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.821 $ 15.821
12161902
Detergentes surfactantes5UnidadLIMPIA VIDRIOS  $ 2.023,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.115 $ 10.115
47131615
Escobillones13UnidadESCOBILLONES DE INTERIOR  $ 2.409,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.317 $ 31.317
10191509
Insecticidas5UnidadINSECTICIDA RAID EN SPRAY MATA MOSCAS  $ 3.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.825 $ 18.825
47131615
Escobillones3UnidadESCOBILLONES DE EXTERIOR CON FIBRAS RESISTENTES  $ 4.604,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.812 $ 13.812
52101508
Felpudos13UnidadLIMPIAPIES  $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.870 $ 90.870
40142008
Mangueras para agua1UnidadMANGUERA DE JARDIN 3/4 DE 20 METROS  $ 37.687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.687 $ 37.687
Total Neto $ 244.357
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.428
TOTAL OC $ 290.785


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.