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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
439-522-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra cargas de gas para DAEM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
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Razón Social |
I. Municipalidad Sagrada Familia
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R.U.T. |
69.110.200-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. Municipalidad Sagrada Familia
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R.U.T. |
69.110.200-9 |
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Dirección de Facturación |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
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Comuna |
Sagrada Familia
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Impuesto |
27685,71396 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
comercialsuecia |
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Razón Social |
ROLANDO ANTONIO ROJAS LEYTON
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R.U.T. |
11.110.846-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
comercialsuecia |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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83101605
| Recarga de tanques de gas | 6 | Unidad no definida | | CARGAS DE GAS DE 15 KG. |
$ 24.286,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 145.716
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$ 145.714
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Total Neto
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$ 145.714
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 27.686
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$ 173.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.