Orden de Compra. Nº439-56-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 439-36-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 439-56-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 439-36-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado REPUESTOS Y ACC. PARA MANT. Y REPARACIÓN DE VEHICULOS del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 117207,2
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-02-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RODDAN SOLUCIONES INTEGRALES SPA
Razón Social RODDAN SOLUCIONES INTEGRALES SPA
R.U.T. 76.847.821-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RODDAN SOLUCIONES INTEGRALES SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101605
ampolletas fluorescentes30UnidadAMPOLLETAS TIPO H-7 DE 12 VOLTS PARA VEHICULOS DAEM.  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
31171507
Rodamientos de empuje1UnidadRODAMIENTO DE TENSOR CORREAS DE ACCESORIOS.  $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
31171505
Rodamientos de rodillos1UnidadRODAMIENTO DE GUIA CORREAS DE ACCESORIOS.  $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
31151905
Correas de caucho2UnidadCORREAS DE ACCESORIOS.  $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
24111801
Depósitos1UnidadDEPOSITO DE LIQUIDO REFRIGERANTE.  $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
31171504
Rodamientos de bolas2UnidadRODAMIENTO DE MASA DELANTEROS.  $ 59.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.000 $ 118.000
40161526
Retenes de filtro o accesorios2UnidadRETENES DE MASA DELANTEROS.  $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
15121902
Grasa3kilogramoGRASA PARA TEMPERATURA.  $ 27.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.880 $ 83.880
Total Neto $ 616.880
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 117.207
TOTAL OC $ 734.087


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.261.811-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.