Orden de Compra. Nº
439-563-SE24
"
Aumento de Obra para Proyecto de aulas Liceo
"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
439-563-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
25-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
Aumento de Obra para Proyecto de aulas Liceo
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
439-15-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social
I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T.
69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra
San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado MEJORAMIENTO ESTA. DAEM del sistema CASH CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T.
69.110.200-9
Dirección de Facturación
San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna
Sagrada Familia
Impuesto
732782,5
Dirección de Envío de la Factura
San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Josem
Razón Social
Constructora Josem spa
R.U.T.
76.943.383-K
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Josem
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad no definida
niveles y replanteo
niveles y replanteo
$ 200.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.000
$ 200.000
80111613
Mano de obra temporal
22
Metro Cuadrado
ESTRUCTURA METALCOM
ESTRUCTURA METALCOM
$ 14.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 320.100
$ 320.100
80111613
Mano de obra temporal
44
Metro Cuadrado
FIBROCEMENTO 8 MM
FIBROCEMENTO 8 MM
$ 10.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 462.000
$ 462.000
80111613
Mano de obra temporal
22
Metro Cuadrado
LANA MINERAL 80 MM
LANA MINERAL 80 MM
$ 8.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 176.000
$ 176.000
80111613
Mano de obra temporal
44
Metro Cuadrado
OSB ESTRUCTURAL 11.1 MM
OSB ESTRUCTURAL 11.1 MM
$ 9.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 431.200
$ 431.200
80111613
Mano de obra temporal
14
Metro Lineal
GUARDAPOLVO MADERA
GUARDAPOLVO MADERA
$ 3.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.900
$ 46.900
30171504
Puertas de madera
3
Unidad no definida
PUERTA MIRILLA DOBLE
PUERTA MIRILLA DOBLE
$ 350.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.050.000
$ 1.050.000
80111613
Mano de obra temporal
44
Metro Cuadrado
PREPRACION DE LA SUPERFICIE
PREPRACION DE LA SUPERFICIE
$ 3.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 145.200
$ 145.200
31211501
Pinturas al esmalte
44
Metro Cuadrado
ESMALTE AL AGUA
ESMALTE AL AGUA
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 154.000
$ 154.000
76111501
Servicios de limpieza de edificios
1
Unidad no definida
ASEO FINAL DE LA OBRA
ASEO FINAL DE LA OBRA
$ 100.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.000
$ 100.000
Total Neto
$ 3.085.400
Descuento
$ 0
Cargos
$ 771.350
IVA
19
%
$ 732.782
TOTAL OC
$ 4.589.532
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.