Orden de Compra. Nº439-577-SE22 "Compra de colaciones para alumnos Esc.. Lo Valdivia"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 439-577-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-06-2022
Nombre de la Orden de Compra Compra de colaciones para alumnos Esc.. Lo Valdivia
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 439-5-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OTROS SERVICIOS GENERALES - SEP del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 5652,0972
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-06-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercialsuecia
Razón Social ROLANDO ANTONIO ROJAS LEYTON
R.U.T. 11.110.846-3
Sucursal comercialsuecia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101802
Reparto de comidas a domicilio12Unidad no definidaColaciones para alumnos del grupo instrumental y coral de la escuela.Colaciones consistentes según opción basico n°2 del suministro: 1 JUGO EN SACHET 190 ML. 1 SANDWICH JAMON QUESO 1 BARRA DE CEREAL 20 GRS 1 SERVILLETA 1 BOLSA DE PAPEL $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.748 $ 29.748
Total Neto $ 29.748
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.652
TOTAL OC $ 35.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.