Orden de Compra. Nº439-58-SE15 "COMPRA DE ARTIC. DE OFICINA Y COMPUTACIONALES DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 439-58-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-03-2015
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ARTIC. DE OFICINA Y COMPUTACIONALES DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 666277-30-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 79513,29
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-03-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda
Razón Social SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA
R.U.T. 77.730.550-6
Sucursal Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora30Unidad no definidaRESMA DE OFICIORESMA DE OFICIO $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.670 $ 80.670
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora30Unidad no definidaRESMA DE TAMAÑO CARTARESMA DE TAMAÑO CARTA $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.070 $ 68.070
43211601
Cajas de conmutación de computadores1Unidad no definidaDLK SW NO ADM RACK DES 1024D SWITCHDLK SW NO ADM RACK DES 1024D SWITCH $ 40.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.336 $ 40.336
39121202
Canalización eléctrica10Unidad no definidaCOMPEX CANALETA PVC 50*100*2M CON SEPARADORCOMPEX CANALETA PVC 50*100*2M CON SEPARADOR $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.820 $ 58.820
39121202
Canalización eléctrica10Unidad no definidaCANALETA REGALOGAR 40*16MM CUCHITOCANALETA REGALOGAR 40*16MM CUCHITO $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.010 $ 21.010
42272214
Válvulas, adaptadores o conectores de circuito40Unidad no definidaCONECTOR RJ45 NEXXTCONECTOR RJ45 NEXXT $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
26121609
Cable de redes1Unidad no definidaCAJA DE CABLE UTP 305 MTSCAJA DE CABLE UTP 305 MTS $ 42.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.017 $ 42.017
12171703
Tintas8Unidad no definidaTINTA HP CZ103AL NEGRO662TINTA HP CZ103AL NEGRO662 $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.424 $ 50.424
12171703
Tintas8Unidad no definidaTINTA HP CZ104AL COLOR 662 TINTA HP CZ104AL COLOR 662 $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.424 $ 50.424
Total Neto $ 418.491
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.513
TOTAL OC $ 498.004


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.