Orden de Compra. Nº
439-58-SE15
"
COMPRA DE ARTIC. DE OFICINA Y COMPUTACIONALES DAEM
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Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
439-58-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-03-2015
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE ARTIC. DE OFICINA Y COMPUTACIONALES DAEM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
666277-30-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social
I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T.
69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra
San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T.
69.110.200-9
Dirección de Facturación
San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna
Sagrada Familia
Impuesto
79513,29
Dirección de Envío de la Factura
San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
09-03-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda
Razón Social
SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA
R.U.T.
77.730.550-6
Sucursal
Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
30
Unidad no definida
RESMA DE OFICIO
RESMA DE OFICIO
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.670
$ 80.670
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
30
Unidad no definida
RESMA DE TAMAÑO CARTA
RESMA DE TAMAÑO CARTA
$ 2.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.070
$ 68.070
43211601
Cajas de conmutación de computadores
1
Unidad no definida
DLK SW NO ADM RACK DES 1024D SWITCH
DLK SW NO ADM RACK DES 1024D SWITCH
$ 40.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.336
$ 40.336
39121202
Canalización eléctrica
10
Unidad no definida
COMPEX CANALETA PVC 50*100*2M CON SEPARADOR
COMPEX CANALETA PVC 50*100*2M CON SEPARADOR
$ 5.882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.820
$ 58.820
39121202
Canalización eléctrica
10
Unidad no definida
CANALETA REGALOGAR 40*16MM CUCHITO
CANALETA REGALOGAR 40*16MM CUCHITO
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.010
$ 21.010
42272214
Válvulas, adaptadores o conectores de circuito
40
Unidad no definida
CONECTOR RJ45 NEXXT
CONECTOR RJ45 NEXXT
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.720
$ 6.720
26121609
Cable de redes
1
Unidad no definida
CAJA DE CABLE UTP 305 MTS
CAJA DE CABLE UTP 305 MTS
$ 42.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.017
$ 42.017
12171703
Tintas
8
Unidad no definida
TINTA HP CZ103AL NEGRO662
TINTA HP CZ103AL NEGRO662
$ 6.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.424
$ 50.424
12171703
Tintas
8
Unidad no definida
TINTA HP CZ104AL COLOR 662
TINTA HP CZ104AL COLOR 662
$ 6.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.424
$ 50.424
Total Neto
$ 418.491
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 79.513
TOTAL OC
$ 498.004
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.