Orden de Compra. Nº439-583-SE18 "Adquirir repuestos y mantención vehículos DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 439-583-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-04-2018
Nombre de la Orden de Compra Adquirir repuestos y mantención vehículos DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 666277-41-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 43985
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-04-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carlos Antonio
Razón Social Carlos Antonio Labra Herrera
R.U.T. 16.289.731-4
Sucursal Carlos Antonio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23153411
Inflado de montaje de los neumáticos2Unidad no definidaMONTAJE DE NEUMATICOSMONTAJE DE NEUMATICOS $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
27131614
Adaptadores neumáticos2Unidad no definidaBALANCEOSBALANCEOS $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
25101505
Mini-furgonetas o furgonetas2Unidad no definidaPRODUCTO DE LIMPIEZAPRODUCTO DE LIMPIEZA $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
15121527
Aceite de turbina1Unidad no definidaKIT 12 ROST OFF LUBRICANTEKIT 12 ROST OFF LUBRICANTE $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
31181604
Sello mecánico1Unidad no definidaMANO DE OBRAMANO DE OBRA $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
25101505
Mini-furgonetas o furgonetas1Unidad no definidaJUEGO PLUMILLA 22"JUEGO PLUMILLA 22" $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
39101601
ampolletas halógenas2Unidad no definidaAMPOLLETA CHICA COLA DE PESCADO 12 VOL.AMPOLLETA CHICA COLA DE PESCADO 12 VOL. $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
25172504
Neumáticos para camionetas o automóviles2Unidad no definidaNEUMATICOS 205R/16CNEUMATICOS 205R/16C $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
Total Neto $ 231.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.985
TOTAL OC $ 275.485


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.