Orden de Compra. Nº439-601-SE18 "Compra Material de ferreteria Escuela Mec."
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 439-601-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-05-2018
Nombre de la Orden de Compra Compra Material de ferreteria Escuela Mec.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 439-9-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 20767
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-05-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLANGE BERIOSKA
Razón Social FERRETERIA DIEGO
R.U.T. 18.796.343-5
Sucursal SOLANGE BERIOSKA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121603
Troncos20Unidad no definidaTabla piso 4x1Tabla piso 4x1 $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
31161601
Pernos de anclaje100Unidad no definidaPerno exagonal 1 1/2 autoperforantePerno exagonal 1 1/2 autoperforante $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
23131703
Discos de cabbing2Unidad no definidaDisco de corte de acero inoxidable 7"Disco de corte de acero inoxidable 7" $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
22101712
Herramientas de martinetes o sus piezas o accesori4Unidad no definidaPomel 7/8Pomel 7/8 $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
23171509
Soldadura1Unidad no definidaSoldadura 7018x1/8 induraSoldadura 7018x1/8 indura $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900
24121802
Latas de pintura o barniz1Unidad no definidaBarniz tricolor natural glBarniz tricolor natural gl $ 22.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1Unidad no definidaDiluyente acrilico 1 litroDiluyente acrilico 1 litro $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
Total Neto $ 109.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.767
TOTAL OC $ 130.067


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.