Orden de Compra. Nº439-635-SE18 "INSUMOS DE ALIMENTACION"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 439-635-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-05-2018
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ALIMENTACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 666277-42-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 30815,245
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-05-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CURICO LIBROS
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LIBROS LIMITAD
R.U.T. 76.068.648-4
Sucursal CURICO LIBROS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101713
Coctelera o accesorios de cóctel100Unidad no definidaPALOS DE COCTEPALOS DE COCTEL BROCHETAS $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 57.983
48101903
Vasos de servicio100Unidad no definidaVASO DEGUSTACIÓNVASO DEGUSTACIÓN $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.882
48101903
Vasos de servicio100Unidad no definidaVASO JUGO GRANDEVASO JUGO GRANDE $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
48101902
Platos y cubiertos de servicio150Unidad no definidaCUCHARA PLASTICACUCHARA PLASTICA $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.550 $ 2.522
52121602
Servilletas200Unidad no definidaSERVILLETASSERVILLETAS $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.362
52152007
Pocillos10Unidad no definidaPOCILLOSPOCILLOS DE GREDA $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.605
54101602
Collares100Unidad no definidaCOLLARES PASCUENSESCOLLARES PASCUENSES DE PLASTICOS $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.630
Total Neto $ 162.186
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.815
TOTAL OC $ 193.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.