|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
439-638-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
25-08-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 439-426-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I. Municipalidad Sagrada Familia
|
|
R.U.T. |
69.110.200-9 |
|
Dirección de Facturación |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
|
Comuna |
Sagrada Familia
|
|
Impuesto |
215460 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PARQUE ZOO CASA NOE MUNDO ANIMAL |
|
Razón Social |
JUAN CARLOS MUÑOZ ESCOBAR
|
|
R.U.T. |
7.711.922-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
PARQUE ZOO CASA NOE MUNDO ANIMAL |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90151503
| Parques zoológicos | 124 | Unidad | Compra de entradas para 109 alumnos y 15 docentes de Escuela José Canepa, para visita a PARQUE ZOO CASA NOE MUNDO ANIMAL, el día miércoles 24/09/2025. | |
$ 7.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 868.000
|
$ 868.000
|
90151503
| Parques zoológicos | 38 | Unidad | Compra de entradas para 29 alumnos y 9 docentes de Escuela Santa Rosa, para visita a PARQUE ZOO CASA NOE MUNDO ANIMAL, el día martes 28/10/2025. | |
$ 7.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 266.000
|
$ 266.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.134.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 215.460
|
|
$ 1.349.460
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.