Orden de Compra. Nº439-655-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 439-436-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 439-655-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 439-436-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OTROS SERVICIOS GENERALES DAEM Y SEP del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 152000
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RENE IGNACIO
Razón Social RENÉ IGNACIO FUENZALIDA FUENZALIDA
R.U.T. 16.590.305-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RENE IGNACIO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45111702
Cajas de conexión de sonido1GlobalContratación de amplificación para actividad de fiestas patrias de Escuela Santa Rosa a realizarse el miércoles 10/09/2025 desde las 17:00 hrs., se adjuntan especificaciones técnicas en archivo excel adjunto.SE REQUIERE 1 FACTURA ÚNICA Y DETALLADA DE ACUERDO A LA COTIZACIÓN POR ESTE ITEM $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
45111702
Cajas de conexión de sonido1GlobalContratación de amplificación para Muestra folklórica a realizarse el miércoles 03/09/2025 desde las 10:00 hrs., se adjuntan especificaciones técnicas en archivo excel adjunto.SE REQUIERE 1 FACTURA ÚNICA Y DETALLADA DE ACUERDO A LA COTIZACIÓN POR ESTE ITEM $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
Total Neto $ 800.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 152.000
TOTAL OC $ 952.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.590.305-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.