Orden de Compra. Nº439-658-AG22 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 439-342-COT22 Jardín Pétalos de Niños"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 439-658-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-07-2022
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 439-342-COT22 Jardín Pétalos de Niños
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS JUNJI del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 20444
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLUCIONES INTEGRALES JQR
Razón Social SOLUCIONES INTEGRALES JQR SPA
R.U.T. 77.377.458-7
Sucursal SOLUCIONES INTEGRALES JQR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142604
Codos de tubo6UnidadCODOS DE PVC DE 50 MM  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
40142604
Codos de tubo4UnidadCOPLAS DE PVC 50 MM  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
31162003
Clavos de acabado50UnidadCLAVOS PARA CEMENTO DE 11/2"  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
15111505
Butano1UnidadSOPLETE  $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
15111505
Butano2UnidadGAS BUTANO PARA SOPLETE  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
31231313
Tubería de plástico2UnidadTIRA DE PVC DE 6 METROS DE 50 MM  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
31201613
Adhesivo re-usable2UnidadADHESIVO VINILIT TRADICIONAL 240 CC  $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600
27112103
Abrazaderas8UnidadABRAZADERA DE PVC 50 MM  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
Total Neto $ 107.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.444
TOTAL OC $ 128.044


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.