Orden de Compra. Nº439-666-SE22 "Compra de colaciones para actividad extraescolar"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 439-666-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-07-2022
Nombre de la Orden de Compra Compra de colaciones para actividad extraescolar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 439-5-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OTROS SERVICIOS GENERALES DAEM del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 35421,42678
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-07-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercialsuecia
Razón Social ROLANDO ANTONIO ROJAS LEYTON
R.U.T. 11.110.846-3
Sucursal comercialsuecia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101802
Reparto de comidas a domicilio17Unidad no definidaColaciones para alumnos, DÍA VIERNES 8 JULIOColaciones consistentes según opción normal n°1 del suministro: 1 YOGURT CON CEREALES (TIPO 1+1) 1 PAN CON QUESO Y JAMON SANDWICH 1 JUGO 200 ML TETRA PACK 1 FRUTA NATURAL (PLATANO O MANZANA) 1 BARRA DE CEREAL, 1 SERVILLETA, 1 BOLSA PAPEL $ 3.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.135 $ 62.143
90101802
Reparto de comidas a domicilio17Unidad no definidaColaciones para alumnos, DÍA DOMINGO 10 JULIOColaciones consistentes según opción normal n°1 del suministro: 1 YOGURT CON CEREALES (TIPO 1+1) 1 PAN CON QUESO Y JAMON SANDWICH 1 JUGO 200 ML TETRA PACK 1 FRUTA NATURAL (PLATANO O MANZANA) 1 BARRA DE CEREAL, 1 SERVILLETA, 1 BOLSA PAPEL $ 3.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.135 $ 62.143
90101802
Reparto de comidas a domicilio17Unidad no definidaColaciones para alumnos, DÍA MARTES 12 JULIOColaciones consistentes según opción normal n°1 del suministro: 1 YOGURT CON CEREALES (TIPO 1+1) 1 PAN CON QUESO Y JAMON SANDWICH 1 JUGO 200 ML TETRA PACK 1 FRUTA NATURAL (PLATANO O MANZANA) 1 BARRA DE CEREAL, 1 SERVILLETA, 1 BOLSA PAPEL $ 3.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.135 $ 62.143
Total Neto $ 186.429
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.421
TOTAL OC $ 221.850


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.