Orden de Compra. Nº439-679-SE16 "MATERIAL DE LIBRERIA PARA HPV"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 439-679-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-08-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE LIBRERIA PARA HPV
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 666277-45-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 7247,132
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-08-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CURICO LIBROS
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LIBROS LIMITAD
R.U.T. 76.068.648-4
Sucursal CURICO LIBROS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12352310
Siliconas2Unidad no definidasilicona liquida artel 250 grs.silicona liquida artel 250 grs. $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.521
60124317
Masa de modelado5Unidad no definidaplasticina artelina 12 colores artelplasticina artelina 12 colores artel $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670 $ 5.672
44121707
Lápices de colores5Unidad no definidalapiz cera 12 colores giottolapiz cera 12 colores giotto $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.798
31201603
Gomas1Unidad no definidagoma de borrar factisgoma de borrar factis $ 4.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.840 $ 4.840
14111610
Cartulina10Unidad no definidacartulina metalicacartulina metalica $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.479
14111610
Cartulina10Unidad no definidapliego cartulina de colores variospliego cartulina de colores varios $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.020 $ 2.017
14111525
Papel multiuso3Unidad no definidacarton forrado 77x110carton forrado 77x110 $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.488 $ 1.487
14111525
Papel multiuso3Unidad no definidacaritas goma eva adhesiva 50 unid.caritas goma eva adhesiva 50 unid. $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.496 $ 2.496
14111525
Papel multiuso5Unidad no definidagoma eva color/surtidosgoma eva color/surtidos $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160
25132002
Globos de aire caliente1Unidad no definidaglobos big party 50 unid. blancoglobos big party 50 unid. blanco $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672 $ 1.672
Total Neto $ 38.143
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.247
TOTAL OC $ 45.390


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.