Orden de Compra. Nº
439-679-SE16
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MATERIAL DE LIBRERIA PARA HPV
"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
439-679-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-08-2016
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE LIBRERIA PARA HPV
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
666277-45-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social
I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T.
69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra
San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T.
69.110.200-9
Dirección de Facturación
San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna
Sagrada Familia
Impuesto
7247,132
Dirección de Envío de la Factura
San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
17-08-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CURICO LIBROS
Razón Social
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LIBROS LIMITAD
R.U.T.
76.068.648-4
Sucursal
CURICO LIBROS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12352310
Siliconas
2
Unidad no definida
silicona liquida artel 250 grs.
silicona liquida artel 250 grs.
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.522
$ 2.521
60124317
Masa de modelado
5
Unidad no definida
plasticina artelina 12 colores artel
plasticina artelina 12 colores artel
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.670
$ 5.672
44121707
Lápices de colores
5
Unidad no definida
lapiz cera 12 colores giotto
lapiz cera 12 colores giotto
$ 1.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.800
$ 5.798
31201603
Gomas
1
Unidad no definida
goma de borrar factis
goma de borrar factis
$ 4.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.840
$ 4.840
14111610
Cartulina
10
Unidad no definida
cartulina metalica
cartulina metalica
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.480
$ 7.479
14111610
Cartulina
10
Unidad no definida
pliego cartulina de colores varios
pliego cartulina de colores varios
$ 202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.020
$ 2.017
14111525
Papel multiuso
3
Unidad no definida
carton forrado 77x110
carton forrado 77x110
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.488
$ 1.487
14111525
Papel multiuso
3
Unidad no definida
caritas goma eva adhesiva 50 unid.
caritas goma eva adhesiva 50 unid.
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.496
$ 2.496
14111525
Papel multiuso
5
Unidad no definida
goma eva color/surtidos
goma eva color/surtidos
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.160
$ 4.160
25132002
Globos de aire caliente
1
Unidad no definida
globos big party 50 unid. blanco
globos big party 50 unid. blanco
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.672
$ 1.672
Total Neto
$ 38.143
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.247
TOTAL OC
$ 45.390
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.