Orden de Compra. Nº439-693-SE24 "Servicio de Transporte mensual ruta n°4 Esc. La Isla"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 439-693-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Transporte mensual ruta n°4 Esc. La Isla
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 439-2-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEP Y SUB. GENERAL del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Transportes San Felipe
Razón Social MARIA DE LOS SANTOS RODRIGUEZ TELLO
R.U.T. 7.654.098-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP o proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Transportes San Felipe
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados5Unidad no definidaSEGÚN CLÁUSULA OCTAVO: POR SUSPENSIÓN DEL SERVICIO, SE PAGARÁ 35% POR LOS DÍAS 01, 02, 03, 04, 05 VACACIONES DE INVIERNO.  $ 33.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.250 $ 166.250
78111803
Servicios de autobuses contratados17UnidadVUELTA N° 1 : Entrada paradero 11, interior la Cruz - La Cruz - Paradero 5 - Paradero 6 - Santa Rosa Interior Exterior para en la Union cruce Santa Rosa (dando la vuelta donde el Wito) a Escuela La Isla Intermedio y viceversa. VUELTA N°2: Interior la isla, (estacionado en la pobl. san Sebastián entre etapa n°2 y n°3) a escuela intermedios y viceversa. $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.615.000 $ 1.615.000
Total Neto $ 1.781.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.781.250

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.